Семинар - Важнейшие налоги: как избежать ошибок и защитить свои права

Раздел: БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Семинар - Важнейшие налоги: как избежать ошибок и защитить свои права

Код мероприятия: Б0098

Москва, отель "Космос" + on-line трансляция в регионы.
16 - 17 июня 2009 г.

В ПРОГРАММЕ

  • Анализ самых распространенных ошибок налогоплательщиков
  • НДС в 2009 году: сложные вопросы исчисления

    Что такое «отгрузка». Может ли налоговая база возникнуть до объекта налогообложения. Что делать с НДС по пред­оплате, если договор не расторгнут. Как применять ст. 155 НК РФ при уступке права требования. Что делать, если налоговая ставка НДС применена неправильно. Облагаются ли НДС штрафные санкции по хозяйственным договорам. Условия для реализации налоговых вычетов. «Фирмы-однодневки» и «фирмы-прокладки»: налоговые риски и пр.
  • Налог на прибыль в 2009 году: сложные вопросы исчисления

    Доходы: от реализации товаров при применении ст. 419 ГК РФ; от выполнения работ (оказания услуг) с длительным циклом производства; внереализационные. Сложные вопросы признания расходов. Сложные случаи учета расходов для целей налогообложения прибыли (проблемы применения ст. 252 НК РФ с обоснованием деловой цели)
  • Минимизация налоговых рисков: технологии-2009 для налогоплательщика

    Где пролегает граница между законными методами налогового планирования и умышленным уходом от налогообложения. Как избежать ответственности за поставщика. Как защититься от обвинений в получении необоснованной налоговой выгоды
  • Права и законные интересы налогоплательщика: техника и тактика защиты на разных этапах

    До проверки: значение разъяснений официальных органов; возможности оспаривания данных лицевых счетов; подготовка к проверке. В ходе проверки: действия проверяемых; объем документов, истребуемых при камеральной проверке; представление документов при выездной проверке; последствия нарушения проверяющими процедуры проверки. После проверки (апелляции, обжалования, возражения): что и как следует делать. В арбитражном суде: специфика рассмотрения налоговых споров; основания для оспаривания решений о взыскании недоимки, пени, штрафа; поиск обстоятельств, исключающих или смягчающих ответственность; подготовка документов для суда и порядок представления доказательств. После суда: возмещение судебных расходов и их значение; можно ли возместить вред, причиненный необоснованными решениями налоговиков
  • Ответы на вопросы слушателей очной и дистанционных аудиторий

В СЕМИНАРЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ

А.Н. МЕДВЕДЕВ - к.э.н., главный аудитор ЗАО «Аудит БТ», член Научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов

В.М. ЗАРИПОВ - руководитель аналитической службы юридической компании «Пепеляев, Гольцблат и партнеры», заместитель главного редактора журнала «Налоговед»

ВНИМАНИЕ!
Аттестованным бухгалтерам выдается сертификат о повышении квалификации в объеме 20 часов.